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审计局预算情况说明
一、机构设置情况
推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:审计局内设机构4个:办公室、固定资产投资审计股、经济责任审计股、财政金融股(行政事业股、企业审计股)。县审计局机关行政编制8名:其中局长1名,副局长2名;审计师1名(行政类专业技术职务,副科,不占部门领导职数),正科级领导职数1名,副科级领导职数2名,股级领导职数4名;机关工勤人员控制数1名。
二、部门职责
(一)对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算,以及预算外资金的管理和使用情况,进行审计监督。
(二)在本级行政首长和上一级审计机关的领导下,对本级预算执行情况进行审计监督,向本级人民政府和上一级审计机关提出审计结果报告。
(三)对国有金融机构的资产、负债、损益进行审计监督。
(四)对国家事业组织的财务收支进行审计监督。
(五)对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督。
(六)对国家建设项目预算的执行情况和决算,进行审计监督。
(七)对政府部门管理的和社会团体受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。
(八)对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。
(九)对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照《审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。
(十)对与国家财政收支有关的特定事项,向有关地方、部门、单位进行专项审计调查,并向本级人民政府和上一级审计机关报告审计调查结果。
(十一)对各部门、国有金融机构和企业事业组织的内部审计,进行业务指导和监督。
(十二)对社会审计机构的业务质量,依照有关法律和国务院的规定进行监督。
(十三)对县级以下党政领导干部、国有企业及国有控股企业领导人员进行任期经济责任审计。
(十四)承办本级人民政府和上级审计机关交办的其他事项。
三、预算收支情况说明(表1-1、1-2)
(一)收入预算情况
2019年部门预算收入总数315.33万元,一般公共预算拨款收入315.33万元,占100%。
(二)支出预算情况
2019年部门预算支出总数315.33万元,其中:基本支出240.33万元,占76.22%,项目支出75万元,占23.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明(表2)
2019年财政拨款收支总预算315.33万元,比2018年财政拨款收支总预算增加30.7万元,主要是因为2019年审计业务委托费比2018年增强30万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入315.33万元,支出包括:一般公共服务支出315.33万元、具体为:人员经费支出支210.17万元;公用经费支出30.16万元一般公共预算项目支出75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明(表3)
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算当年拨款315.33万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出210.17万元,占66.65%,具体为:工资福利支出142.61万元,占67.85 %;社会保障缴费支出16.96万元,占8.07%;个人对家庭补助支出50.6万元,占24.08%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务(201)财政事务(08)行政运行(01)2019年预算数为172.01万元;审计业务(2010804)2019年预算数为75万元;信息化建设(2010806)2019年预算数为2.16万元。
2、社会保障(2080501)归口管理的行政单位离退休(2080501)2019年预算数为14.71万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2019年预算数为22.6万元;其他行政事业单位离退休支出(2080599)2019年预算数为0.85万元;其他残疾人事业支出(2081199)2019年预算数为1.39万元;财政对失业保险金的补助(2082701)2019年预算数为0.25万元;财政对工伤保险基金的补助(2082702)2019年预算数为1.09万元;行政单位医疗(2101101)2019年预算数为7万元;公务员医疗补助(2101103)2019年预算数为2.6万元;事业单位医疗(2101102)2019年预算数为2万元。
3、住房公积金(2210201)2019年预算数为13.67万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明(表3-1)
2019年一般公共预算基本支出210.17万元,其中人员经费 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。
公用经费30.6万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明(表3-3)
2019年使用财政拨款安排“三公”经费预算总额为5.3万元,其中公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行费1.5万元。
(一)因公出国(境)经费与2018年预算( 增加、下降、持平)。
2019年没有因公出国(境)经费。
(二)公务接待费比2018年预算下降2.9万元,减少原因:2019年审计业务费内的公务接待未纳入预算。主要用于公务接待。
(三)公务用车购置及运行费与2018年预算持平, 2019年安排了1.5万元,主要用于公车运行维护。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。
2019年机关运行经费财政拨款预算为30.6万元。
(二)国有资产占用使用情况
截至2018年底,共有车辆1辆。
(三)绩效目标设置情况
按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
附件:
1.部门预算收支总表
1-1.部门预算收入总表
1-2.部门预算支出总表
2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)
3.一般公共预算支出预算表
3-1.一般公共预算基本支出预算表
推荐几个足彩外围app_伟德体育-在线|下载:审计局2019年预算公开表.xls